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  内部审计
  所属类别:高等学校应用型会计人才精细化培养系列教材

图书封面
书  名: 内部审计
作  者: 李雪
出版时间: 2017/8/10
价  格: ¥58
版  次: 第一版
开  本: 16开
装  订: 平装
书  号: 978-7-5095-7623-6
页  码: 285页
购书指南




     本书为高等学校应用型会计人才精细化培养系列教材之一。内部审计通评价和改善组织的治理过程、风险管理活动与内部控制,扮演着健全组织治理、优化组织风险管理、完善组织内部控制的重要角色,在提高组织运行效果、提升组织风险管理效果与促进组织内部控制设计和运行效果等方面作用巨大。为此,明确内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用,探索内部审计的角色和作用得以充分体现和发挥的实现途径是我们更好地开展内部审计工作的前提。
     在这一背景下,编写一本讲解内部审计理论与实务的教材,以帮助正在从事审计实务工作的人员和正在学习且将从事审计学等相关专业学习的学生了解并掌握我国内部审计准则等,是非常有必要的。因此,我们启动了《内部审计》的编写工作,并将其列入高等学校应用型会计人才精细化培养系列教材之中。
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